問題已解決
老師,我們公司買了空調(diào),6月支付了貨款,也交貨了,但是8月發(fā)票才開過來,那我6月和8月分別要怎么做賬?



借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
借:管理費用
貸:預(yù)付賬款
2023 08/29 18:05

84785043 

2023 08/29 18:06
空調(diào)不應(yīng)該做到“固定資產(chǎn)”科目上進行攤銷嗎?

84785043 

2023 08/29 18:06
6月空調(diào)就到了

84785043 

2023 08/29 18:06
6月開始不就應(yīng)該攤銷了嗎?

84785043 

2023 08/29 18:07
如果8月才做到“固定資產(chǎn)”科目上,那6月和7月的攤銷要怎么辦

劉艷紅老師 

2023 08/29 18:09
那就先暫估費用,收到票再沖賬
借:固定資產(chǎn)-暫估
貸:銀行存款

84785043 

2023 08/29 18:09
沖賬要怎么做賬?不太會

劉艷紅老師 

2023 08/29 18:10
借:固定資產(chǎn)負數(shù)
借:銀行存款正數(shù)
借:固定資產(chǎn)正數(shù)
貸:銀行存款正數(shù)

84785043 

2023 08/29 18:18
是這樣做賬嗎?

劉艷紅老師 

2023 08/29 18:19
費用不用暫估,到時直接沖固定資產(chǎn)就可以
