問題已解決
因為8月的工資還沒有發(fā),但是先把8月份的社保交了,所以資產(chǎn)負債表其他應(yīng)付款是負數(shù)。這個該怎么處理呀?資產(chǎn)負債表有負數(shù)不好吧?



調(diào)整為其他應(yīng)收款填入資產(chǎn)負債表
2023 08/28 12:55

84784956 

2023 08/28 13:04
老師怎么調(diào)

84784956 

2023 08/28 13:04
這是要做賬做分錄。還是在資產(chǎn)負債表里面直接調(diào)整

樸老師 

2023 08/28 13:06
在資產(chǎn)負債表里面直接調(diào)整

84784956 

2023 08/28 13:19
老師,那如果調(diào)整的話,那其他應(yīng)付款在資產(chǎn)負債表里面寫0,然后在其他應(yīng)收款里把這個1936.33寫上?

樸老師 

2023 08/28 13:30
對的
不做分錄
只是資產(chǎn)負債表往來科目負數(shù)重分類
