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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我想問下匯算清繳的時(shí)候,我把庫存表的暫估調(diào)增了,庫存表的暫估就應(yīng)該沒有了,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做。



您好, 把前面暫估的分錄做負(fù)數(shù)就可以了
2023 08/26 13:48

84785040 

2023 08/26 14:48
因?yàn)槭侨ツ甑膸齑?,也是這樣直接沖就可以是吧。我還給人調(diào)到未分配利潤那

劉艷紅老師 

2023 08/26 15:00
你去年用的是哪個(gè)科目了?

84785040 

2023 08/26 15:00
借庫存商品,帶應(yīng)付賬款暫估

劉艷紅老師 

2023 08/26 15:06
那就把這筆做負(fù)數(shù)就可以了

84785040 

2023 08/26 15:21
好的,老師

劉艷紅老師 

2023 08/26 15:29
是的,是的, 就是這樣的
