問題已解決
老師,我方售賣的機器在去年已經全額開票,今年在售后的保質期內發(fā)現(xiàn)設備有問題需要扣減一部分貨款,那我這已經在去年全額開過票了,我這個要怎么寫分錄呢?



今年開票紅沖扣除部分貨款
2023 08/25 16:31

84784975 

2023 08/25 16:33
直接開負數發(fā)票嗎?還是說需要將那張去年開的發(fā)票紅沖掉,重新開一張現(xiàn)在金額的?

家權老師 

2023 08/25 16:34
紅沖扣除的貨款就是

84784975 

2023 08/25 16:35
好的,那對方要是不愿意我們紅沖這部分貨款呢?因為會影響他們的進項稅問題,還有其他方法嗎?

家權老師 

2023 08/25 16:41
那就叫對方提供扣款依據,你們這邊做紅沖收入的分錄

84784975 

2023 08/25 16:42
那分錄要怎么寫呢?如果他們提供了扣款依據的話?

家權老師 

2023 08/25 16:43
做紅沖銷售收入的分錄

84784975 

2023 08/25 16:46
借:應收賬款 負數
貸:主營業(yè)務收入 負數
那當時的銷項稅是不是就不用紅沖了?
分錄是這樣的嗎?

家權老師 

2023 08/25 16:50
借:應收賬款 負數
貸:主營業(yè)務收入 負數
? ? 應交稅費-增值稅-銷項稅

84784975 

2023 08/25 16:51
但是沒開紅沖的負數發(fā)票,這個銷項稅負數體現(xiàn)出來,稅務不認可吧?

家權老師 

2023 08/25 16:56
有對方扣款的依據,可以按無票收入紅沖,只是稅局確實不認可的。
