問題已解決
老師,我的進項 對方開負票給我了,我上月已經(jīng)抵扣認證了,來的負票我怎么做分錄呢?



借:原材料等 負數(shù)
貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數(shù)
? ? ? 應付賬款-負數(shù)
2023 08/25 14:26

84784980 

2023 08/25 14:31
如果有之前已經(jīng)認證了,后面發(fā)現(xiàn)用于集體福利的, 應該怎么轉出呢?老師

家權老師 

2023 08/25 14:33
借:管理費用-福利費
貸:應交稅費-增值稅進項轉出

84784980 

2023 08/25 14:36
感謝老師

家權老師 

2023 08/25 14:41
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。
