問題已解決
老師,之前入賬借現(xiàn)金,貸實收資本?,F(xiàn)在需要調賬,將實收資本調誠其他應付款。怎么做分錄



你好!借實收資本 貸其他應付款
2023 08/23 13:19

84785004 

2023 08/23 13:20
企業(yè)所得稅匯算用調整嗎?

宋生老師 

2023 08/23 13:20
你好!這個不用調賬

84785004 

2023 08/23 13:20
不用從以前年度損益調整里轉一下嗎?

宋生老師 

2023 08/23 13:22
你好!這個不需要的了
