問題已解決
老師,想問一下一般納稅人,物業(yè)行業(yè),假如6月提前收7-9月這個季度的物業(yè)費,也在6月開具發(fā)票。報稅時附表一銷售額怎么填?



提前收款計入合同負債,同時要計提銷項,賬面和開票銷售額的差異可以通過未開票收入調(diào)整
2023 08/20 20:52

84784985 

2023 08/20 20:57
比如開了服務費是1萬,銷項稅額是0.13萬。怎么填?

賈小田老師 

2023 08/20 21:15
開票稅額0.06,未開票稅額0.07

84784985 

2023 08/20 21:36
我說錯了,稅率應該是6%吧?

84784985 

2023 08/20 21:37
發(fā)票開了,就得納稅,但是不能確認收入。服務費1萬,銷項稅0.06怎么填?

賈小田老師 

2023 08/20 21:39
服務費稅率是6%,開票稅額是電子稅務局自己帶出來的,因為物業(yè)行業(yè)來說的話不是所有費用都會開具發(fā)票,但是賬面是按照確認的收入計稅,所以一般賬面會比開票金額大,所以差異就填在未開票

84784985 

2023 08/20 21:42
就單說這一筆1萬的怎么填?

84784985 

2023 08/20 21:43
這1萬可不能確認6月的收入啊

84784985 

2023 08/20 21:44
但是開票了就得報稅,這怎么填?第幾欄?

賈小田老師 

2023 08/20 22:30
預收款項,開了票是要計銷項稅的哦,然后已開票稅額是0.06,賬面也是0.06是一致的呢

84784985 

2023 08/21 06:38
怎么填附表一?填在第幾欄?

賈小田老師 

2023 08/21 08:09
已開票金額會在附表1自動帶出來,一般計稅方法計稅6%稅率

84784985 

2023 08/21 14:23
自動帶出來不對啊,這筆不能算銷售額呀,不能確認收入,你的意思是寫進附表一銷售額里?

賈小田老師 

2023 08/21 14:26
同學你好,是滴,因為目前你預收的沒有確認收入的,但是計了銷項,等后面你按月確認收入的時候就不用再計銷項了,當月報表的銷售額和賬面就是有差異,但是拉通看就是對的上的
