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問題已解決

老師好,我們是建筑公司,23年8月補繳以前年度的環(huán)保稅及印花稅,分別怎么做賬務處理?

84784989| 提問時間:2023 08/16 10:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 借:以前年度損益調整,貸:銀行存款?
2023 08/16 10:31
84784989
2023 08/16 10:34
不用再調整其他科目了嗎?
鄒老師
2023 08/16 10:34
你好,是的,只需要通過??以前年度損益調整? 科目核算就可以了?
84784989
2023 08/16 10:35
補繳的個稅呢?
鄒老師
2023 08/16 10:36
你好,是工資薪金個人所得稅??
84784989
2023 08/16 10:36
鄒老師你好!還有補繳的這些稅費產生的滯納金,我們還補繳了以前年度的企業(yè)所得稅,又怎么做賬務處理呢?
鄒老師
2023 08/16 10:37
你好 借:以前年度損益調整 ??,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 借:應交稅費—企業(yè)所得稅 ,營業(yè)外支出—滯納金,?貸:銀行存款
84784989
2023 08/16 10:37
個稅是補繳的以前年度個人勞務報酬產生的個稅?
鄒老師
2023 08/16 10:38
你好,針對以前年度個人勞務報酬,你所做的分錄是??
84784989
2023 08/16 10:40
以前就是沒有申報,當時直接做的分錄是:借 合同履約成本 貸 銀行存款
鄒老師
2023 08/16 10:40
你好,之前的支付的是含稅金額,沒有扣除個人所得稅??
84784989
2023 08/16 10:42
對的,之前支出就是含稅的,現(xiàn)在稅局要求補申報不含稅
鄒老師
2023 08/16 10:44
你好,如果這個稅款(勞務報酬個人所得稅)無法找對方收回 借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款
84784989
2023 08/16 10:46
好的鄒老師,謝謝您
鄒老師
2023 08/16 10:47
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
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