當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
?你好,這個(gè)應(yīng)稅項(xiàng)1數(shù)據(jù)里面是填開票系統(tǒng)里面的銷項(xiàng)正數(shù)金額對(duì)吧,就是不含稅收入



好,是的,這樣填寫是對(duì)的。
2023 08/15 10:00

84784955 

2023 08/15 10:16
要把附表一的價(jià)稅合計(jì),填到附表三的這個(gè)位置是嗎

玲老師 

2023 08/15 10:17
你們是屬于差額計(jì)數(shù)的嗎?

84784955 

2023 08/15 10:20
不是呀 老師

玲老師 

2023 08/15 10:26
不是差額征收的增值稅表3是不需要填寫的。

84784955 

2023 08/15 10:29
是不是因?yàn)檫@一行字

玲老師 

2023 08/15 10:33
不是差額計(jì)稅的就不填寫這張表。

84784955 

2023 08/15 10:35
我不填就不能申報(bào)

玲老師 

2023 08/15 10:39
那你就聯(lián)系一下你的稅務(wù)局,再處理。
