當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
你好 我咨詢個問題 我公司是一般納稅人,做的清包勞務(wù),開具的3%增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在又分包出去,分包單位給我單位又開具了3%的專票,我可以用來抵扣銷項(xiàng)稅嗎?應(yīng)該按哪個金額申報(bào)增值稅



你好,學(xué)員,簡易計(jì)稅不能抵扣的
2023 08/12 11:56

84784957 

2023 08/12 12:05
那我該怎么申報(bào)增值稅呢 按差額?然后進(jìn)項(xiàng)稅額 做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?

冉老師 

2023 08/12 12:05
按照開票金額的,學(xué)員
按照進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
