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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,上個(gè)月給對(duì)方開(kāi)具了增值稅專(zhuān)票,這個(gè)月需要紅沖,對(duì)方未認(rèn)證抵扣,需要收回對(duì)方手里的原發(fā)票嗎?

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/10 07:44
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好, 對(duì)方未認(rèn)證抵扣,需要收回對(duì)方手里的原發(fā)票的
2023 08/10 07:46
84784968
2023 08/10 07:52
我一共給了對(duì)方三個(gè)聯(lián)次,第2.3.4聯(lián),其中有一聯(lián)對(duì)方已經(jīng)交給別的部門(mén)了,無(wú)法交回來(lái),只能交回第2.3聯(lián),無(wú)法交回的那個(gè)聯(lián)次是不是需要對(duì)方寫(xiě)明無(wú)法交回的原因并且蓋上公章。
易 老師
2023 08/10 07:54
同學(xué)您好,是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的
84784968
2023 08/10 07:58
如果收回對(duì)方手里的專(zhuān)用發(fā)票后,我公司做了紅沖,自己留著入賬就行了,不需要給對(duì)方紅字發(fā)票吧?如果對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證抵扣但已經(jīng)入賬了,我們就需要把紅字發(fā)票給對(duì)方入賬吧?
易 老師
2023 08/10 08:06
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對(duì)的收回對(duì)方手里的專(zhuān)用發(fā)票不需要給對(duì)方紅字發(fā)票
易 老師
2023 08/10 08:06
對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證抵扣或已經(jīng)入賬了 就需要把紅字發(fā)票給對(duì)方入賬吧
易 老師
2023 08/10 08:06
對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證抵扣或已經(jīng)入賬了 就需要把紅字發(fā)票給對(duì)方入賬
84784968
2023 08/10 08:18
對(duì)方未認(rèn)證未抵扣未入賬,我公司自己開(kāi)紅字信息單已經(jīng)開(kāi)具紅字發(fā)票,如果對(duì)方未認(rèn)證未抵扣但已入賬,是不是需要對(duì)方開(kāi)具紅字信息單后我紅公司才可以開(kāi)具紅字發(fā)票。
易 老師
2023 08/10 08:23
是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的,需要開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票的情況可以歸納為三種: (1)購(gòu)買(mǎi)方認(rèn)證相符后,發(fā)生銷(xiāo)貨退回、開(kāi)票有誤、應(yīng)稅服務(wù)終止等情形,但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷(xiāo)貨部分退回及發(fā)生銷(xiāo)售折讓需要開(kāi)具紅字發(fā)票的; (2)購(gòu)買(mǎi)方取得專(zhuān)用發(fā)票未用于申報(bào)抵扣,但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無(wú)法退回的; (3)銷(xiāo)售方開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票尚未交付購(gòu)買(mǎi)方,以及購(gòu)買(mǎi)方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的. 其中,第一和第二種情況由購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)紅字信息表,第三種情況由銷(xiāo)售方申請(qǐng)紅字信息表.
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