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問題已解決

老師,加計抵減額的稅額,怎么做賬?

84784990| 提問時間:2023 08/07 14:08
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入
2023 08/07 14:09
84784990
2023 08/07 14:20
老師,月底我做了借;應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費 未交增值稅
84784990
2023 08/07 14:20
有加計抵扣,現(xiàn)在做借:應(yīng)交稅費未交增值稅 貸:營業(yè)外收入,可以嗎?
東老師
2023 08/07 14:20
你這么計提也是沒問題的
84784990
2023 08/07 14:21
或者我把月底的分錄改成,借:應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費增值稅加計扣除
東老師
2023 08/07 14:22
沒問題,這么做也是可以的
84784990
2023 08/07 14:22
再借:應(yīng)交稅費增值稅加計扣除 貸:營業(yè)外收入
東老師
2023 08/07 14:22
沒問題的,或者直接我這么做也行
84784990
2023 08/07 14:25
好的,謝謝老師,明白了
東老師
2023 08/07 14:25
不客氣,幫忙給個五星好評,麻煩你了
84784990
2023 08/07 14:27
老師,加計抵減5000本月報稅減去3000,剩余2000是不是不用做賬?
東老師
2023 08/07 14:28
對,剩下的就下次再做
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