問題已解決
老師,一般納稅人收到福利費發(fā)票,怎么做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄?



你好,借管理費用等福利費在進項稅額轉(zhuǎn)出。
2023 08/04 08:59

84784981 

2023 08/04 09:00
應交稅費科目是不是還得結轉(zhuǎn)一下?

玲老師 

2023 08/04 09:01
你好,期末結轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。

84784981 

2023 08/04 09:01
能不能寫一下完整的會計分錄?

玲老師 

2023 08/04 09:09
借進項稅額轉(zhuǎn)出,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅。

玲老師 

2023 08/04 09:09
這兩個分數(shù)加一起就是完整的了。

84784981 

2023 08/04 09:12
一開始做的時候是借:管理費用-福利費,應交稅費-應交增值稅,貸:銀行存款是吧?然后再加老師的兩筆就是完整的是吧?

玲老師 

2023 08/04 09:16
貸方是應付職工薪酬,然后后面加上我的分錄。
