問題已解決
老師,你好。上月把預收賬款,做成了收入,分錄為借:銀行存款,貸:其他業(yè)務收入 貸:銷項稅額,已申報納稅,這個月應該怎么調賬



你好,借預收賬款負數(shù),
貸其他業(yè)務收入負數(shù),
應交稅費銷項負數(shù)
2023 08/03 10:07

84784992 

2023 08/03 10:10
那增值稅科目有影響嗎?

郭老師 

2023 08/03 10:11
你好,有影響的,你需要申報負數(shù)

84784992 

2023 08/03 10:11
這樣要更正財務報表和增值稅報表嗎?

郭老師 

2023 08/03 10:13
不需要更正的,你只需要申報負數(shù)就是了。

84784992 

2023 08/03 10:16
就是7月增值稅申報表申報負數(shù)嘛

郭老師 

2023 08/03 10:17
對的,是的,是這么做的。
