問題已解決
老師,你好,我在實務(wù)工作中,從中途接手的,7月份做憑證時,是一張增值稅專用發(fā)票,但是以前的會計已經(jīng)勾選認(rèn)證了,我7月份入帳,按照發(fā)票需要做進(jìn)項稅的,這樣就造成了賬套里面的進(jìn)項稅和7月勾選認(rèn)證的不符合,這樣怎么進(jìn)行調(diào)整?



你好,學(xué)員。這個沒事的
做賬和抵扣可以不在一個期間的
2023 07/30 21:56

84784970 

2023 07/30 22:09
老師,那賬套里面進(jìn)項稅額本年累計數(shù)和認(rèn)證系統(tǒng)認(rèn)證的本年累計數(shù)不一致沒關(guān)系嗎?不用調(diào)整一致嗎?

冉老師 

2023 07/30 22:11
這個不用調(diào)整,很正常的
