問題已解決
老師,你好,如果是生產(chǎn)電費發(fā)票還沒有收到,本月需要計提電費,分錄要怎么做呢,收到費用后如果沖正入賬呢



您好,借成本費用類科目,貸應付賬款等。
2023 07/24 16:13

玲老師 

2023 07/24 16:13
收到發(fā)票做相反分錄,再做一個這個分錄。

84785034 

2023 07/24 16:13
不能其他應付款嗎

玲老師 

2023 07/24 16:18
采購商品和服務沒有付款,用應付賬款。

老師,你好,如果是生產(chǎn)電費發(fā)票還沒有收到,本月需要計提電費,分錄要怎么做呢,收到費用后如果沖正入賬呢
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容