問題已解決
發(fā)放工資扣社保是貸方,有兩個月都我做錯成借方了,已季報,請問改如何改正?



就是你那樣做的,,沒錯的呀
2023 07/21 16:42

84785029 

2023 07/21 16:47
之前一直這樣做的

84785029 

2023 07/21 16:48
我之前一直把社保做成貸方的,難道一直都我做錯了??

家權(quán)老師 

2023 07/21 16:50
1.按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表計提工資
借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資
貸:應付職工薪酬-工資
2.計提公司承擔部分社保公積金
借:管理費用-社保,公積金
貸:應付職工薪酬-社保,公積金(企業(yè)部分)
3.發(fā)放工資時????????????????
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應付款—社保,公積金(個人部分)
? ??銀行存款
4上交杜保
借:應付職工薪酬——社保,公積金(企業(yè)部分)
????? 其他應付款—社保,公積金(個人部分)
貸:銀行存款

84785029 

2023 07/21 16:53
那我第二個圖片才是對的呀,第一個圖片錯了,請問怎么改正呢

家權(quán)老師 

2023 07/21 17:01
借:應付職工薪酬——工資?514.79*2
貸:其他應付款—社保,公積金(個人部分) 514.79*2

84785029 

2023 07/21 17:05
謝謝老師

家權(quán)老師 

2023 07/21 17:08
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。
