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問(wèn)題已解決

高新技術(shù)企業(yè),加計(jì)抵減每月怎么申報(bào)增值稅

84785016| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/19 10:25
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,每個(gè)月都有遞減嗎
2023 07/19 10:25
84785016
2023 07/19 10:26
是的,增值稅申報(bào)怎么填
84785016
2023 07/19 10:28
加計(jì)抵減是增值稅每月抵減,所得稅是在匯算清繳的時(shí)候抵減嗎
小鎖老師
2023 07/19 10:36
恩多,是這個(gè)意思的,所得稅是匯算清繳
84785016
2023 07/19 12:13
增值稅加計(jì)抵減怎么申報(bào)呀
小鎖老師
2023 07/19 13:32
首先填好附表二本期進(jìn)項(xiàng)稅額,附表四加計(jì)抵減情況表里本期發(fā)生額=本期進(jìn)項(xiàng)稅額*10%,加計(jì)抵減不在主表上體現(xiàn),所以主表不需要任何改動(dòng)
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