問題已解決
你好,老師,我們是熬鹿角膠的廠家,熬完膠后會有好多的殘渣,這部分殘渣賣的錢,我們領(lǐng)導要做成本,但是之前的鹿角膠成本早在幾個月前核算完了,那這部分成本要怎么做



你好,這本成本已經(jīng)領(lǐng)用時就記了,那就不用再做這一部分成本了。
2023 07/17 08:49

84785044 

2023 07/17 08:53
那這個我賬套系統(tǒng)上面有個這個屬于副產(chǎn)品,做了一個入庫,那入庫金額為0嗎

玲老師 

2023 07/17 08:59
按實際的生產(chǎn)成本入庫的??

84785044 

2023 07/17 09:00
不是,老師,這個鹿角霜沒什么成本了,之前鹿角膠成本都加進去了,當時成本沒有剝離出來

玲老師 

2023 07/17 09:07
你好,只是沒有區(qū)分出來成本,那咱入庫也沒有成本。
咱們當時要分開核算的,單獨計算出成本,對應入庫才有對應的成本。

84785044 

2023 07/17 09:23
是的,當時不想往賬上做這部分收入的,后來客戶要開票,打到公戶上了,才做到賬上的,那這成本怎么弄呀,要不做鹿角膠成品入庫調(diào)整,把成本調(diào)整出來,這樣行不

玲老師 

2023 07/17 09:27
其實兩種方法都可以,一個是不做成本,因為寄到另一個產(chǎn)品成本里了。
第2個方法就是可以把這部分成本調(diào)出來,然后正常結(jié)轉(zhuǎn)成本。
