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實(shí)務(wù)
問題已解決
上個月收到一筆項(xiàng)目錢,做預(yù)收賬款嗎,然后這個月收到一個員工報銷單,是為這個項(xiàng)目墊付的,都怎么做賬



借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
報銷單
借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款
2023 07/16 17:42

84785041 

2023 07/16 17:42
這個預(yù)收賬款什么時候沖掉

劉艷紅老師 

2023 07/16 17:43
收到發(fā)票時再沖賬

84785041 

2023 07/16 18:23
我收到員工墊付的發(fā)票

劉艷紅老師 

2023 07/16 18:27
借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款
這樣做

84785041 

2023 07/16 22:00
這個預(yù)收賬款我是收到什么樣的發(fā)票把它沖掉

劉艷紅老師 

2023 07/16 22:24
你開發(fā)票給別人,確認(rèn)收入就可以沖了

84785041 

2023 07/16 23:30
假如我開發(fā)票給別人,借方是預(yù)收賬款,貸方是主營業(yè)務(wù)收入嗎,是這樣做分錄嗎

劉艷紅老師 

2023 07/17 09:28
是的,是的,就是這樣做的
