問題已解決
之前的未交增值稅,季末繳納了,是不是要從未交增值稅轉(zhuǎn)出啊?



你好,是一般納稅人的嗎?如果是的話,轉(zhuǎn)出未交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,然后未交增值稅再支付。
2023 07/15 17:26

84784972 

2023 07/15 17:32
小規(guī)模? 別人做了分錄

郭老師 

2023 07/15 17:34
不需要的,直接借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,貸銀行存款就行

84784972 

2023 07/15 17:42
額? 我知道? 就是之前別人做了,這個分錄,我看有余額? 是不對吧? 應(yīng)該把未交全部轉(zhuǎn)出

郭老師 

2023 07/15 17:47
你看一下是借方余額還是在貸方
貸方余額的話是不是沒有繳納增值稅沒有結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

84784972 

2023 07/15 18:00
繳納了,但是賬上還有余額

郭老師 

2023 07/15 18:04
那不對,你把它賬務(wù)處理和繳納的看下

84784972 

2023 07/15 18:12
她在做繳納的時候? ,做了一個銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)未交增值稅,下面沒把未交增值稅轉(zhuǎn)出,直接做的借已交增值稅,貸銀行存款

郭老師 

2023 07/15 18:15
借轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸已交稅金,這樣對沖不就行了?
