問題已解決
老師,個體戶核定的,沒有成本票,付勞務(wù)費走法人的錢都是走的其他應付款,到時其他應付款這余額好大,咋弄



你好其他應付款,你看是借方余額還是貸方的?
2023 07/13 15:02

郭老師 

2023 07/13 15:02
如果是借方余額的,他有支付出去的證明嗎?如果有的話,正常做賬處理就行。

84784968 

2023 07/13 15:05
貸方,是核定的所以讓開過啥票,也就是支付人工費也沒有票,直接把今年的其他應付款賬改了換主營業(yè)務(wù)成本的話,后面沒有工資表就是

郭老師 

2023 07/13 15:06
你們賬上有錢嗎?賬上有錢還錢。你這是已經(jīng)做了成本的吧,借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應付款。

84784968 

2023 07/13 15:07
沒錢了,也沒做到成本,

郭老師 

2023 07/13 15:08
那你怎么掛著其他應付款的,你寫一下你之前在賬務(wù)處理。

84784968 

2023 07/13 15:08
等于是收了款了,直接轉(zhuǎn)法人

郭老師 

2023 07/13 15:09
你好,轉(zhuǎn)給法人應該是借方余額的,同學,你再看一下你截圖之前的賬務(wù)處理啊,在貸方的是你單位欠了人家的錢。

84784968 

2023 07/13 15:10
借方,剛發(fā)錯了

郭老師 

2023 07/13 15:11
你發(fā)生的人工費欠了人家的嗎?借主營業(yè)務(wù)成本,貸應付賬款。

84784968 

2023 07/13 15:12
么欠,全是法人自己私戶出的

郭老師 

2023 07/13 15:12
借應付賬款,貸其他應付款。

84784968 

2023 07/13 15:12
那應付賬款余額咋辦

郭老師 

2023 07/13 15:13
沒有余額了,我上面基主營業(yè)務(wù)成本,貸應付賬款,借應付賬款,貸其他應付款,沒有余額。

84784968 

2023 07/13 15:15
放主營業(yè)務(wù)成本,后面沒有憑證沒事吧,那我直接把賬改了,借主營業(yè)務(wù)成本貸其銀行,這樣咋樣,反正都是沒有憑證

郭老師 

2023 07/13 15:17
你好,沒有原始憑證的。

84784968 

2023 07/13 15:20
所以我直接計到成本好還是像你上面這樣過度下?

郭老師 

2023 07/13 15:23
都可以的,這個你自己決定,如果你想要提現(xiàn)支付的明細,你就通過應付款
