問題已解決
2022年支付一筆宣傳費3000元,當時計入科目 借:預付賬款;貸:銀行存款。2022年11月收到的發(fā)票當時未及時入賬,23年6月發(fā)現(xiàn)發(fā)票未入賬,請問6月該如何調(diào)整賬目



同學,你好
借:以前年度損益調(diào)整
貸:預付賬款
2023 07/13 10:07

84785046 

2023 07/13 10:09
是? 借:以前年度損益調(diào)整3000;貸:預付賬款3000嗎

小菲老師 

2023 07/13 10:10
同學,你好
嗯嗯,是的

84785046 

2023 07/13 10:10
發(fā)票李可以直接附在后面了是么

小菲老師 

2023 07/13 10:10
同學,你好
嗯嗯,是的

84785046 

2023 07/13 10:11
調(diào)整完利潤表和資產(chǎn)負債表勾稽關(guān)系會存在3000的差異額是不老師

小菲老師 

2023 07/13 10:12
同學,你好
嗯嗯,是的,會有差異

84785046 

2023 07/13 13:12
怎么樣可以調(diào)整完沒有差額嗎

小菲老師 

2023 07/13 13:27
同學,你好
這種會有的,因為你是用以前年度損益調(diào)整的
