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老師,您好,我們銷售退回的貨,我們上個月給開的銷售增值稅專用發(fā)票,這個月客戶又退貨了,發(fā)票我得怎么處理???



你好,退回來的商品您給開銷售附屬發(fā)票就行了,然后您補充收入和成本。
2023 07/12 14:23

84784984 

2023 07/12 14:27
是我們上個月把貨賣出去了,這個月又退回來了,上個月我們給開專票了,你說的完全是兩回事吧!

玲老師 

2023 07/12 14:29
退貨開負(fù)數(shù)發(fā)票這個沒有錯呀,然后要是對方已經(jīng)認(rèn)證了,就讓對方給您開一個紅色信息表,如果沒認(rèn)證你先開信息表再開紅字發(fā)票。

84784984 

2023 07/12 14:45
對,就是這回事,老師,對方開完紅字信息表我這邊在稅務(wù)系統(tǒng)里面能查詢到是吧?我是不是得把發(fā)票全部要回來?。?/div>

玲老師 

2023 07/12 14:56
你好 要回來發(fā)票? 對方給你開完可查到并下載的?

84784984 

2023 07/12 17:12
老師,比方說我自己開票開錯了,還沒給對方,我得怎么處理這張票?

玲老師 

2023 07/12 17:13
您發(fā)現(xiàn)錯誤的,要是紙質(zhì)發(fā)票直接就作廢,要是電子發(fā)票直接就開紅字發(fā)票,然后后面咱開正確發(fā)票就行了。

84784984 

2023 07/12 17:17
老師,意思就是像這種情況不用填紅字信息表唄?

玲老師 

2023 07/12 17:22
是的,當(dāng)時開出的發(fā)票您發(fā)現(xiàn)錯誤了,直接在開票系統(tǒng)里已開具的發(fā)票找到這張發(fā)票直接收費就行了,不用填寫信息表。


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