問題已解決
請問老師這個該怎么做賬啊,現(xiàn)在物業(yè)發(fā)來通知單,讓我們交錢,沒有發(fā)票



3-6月份你自己做了賬務處理的嗎
2023 07/12 00:11

84784956 

2023 07/12 07:36
沒有 我們7月10號(前天)才收到的繳費通知單

84784956 

2023 07/12 07:41
老師這跟3-10月有關系嗎

郭老師 

2023 07/12 07:55
借預付賬款,貸銀行
截止到七月份的借管理費用貸預付賬款,剩下的按月分攤

84784956 

2023 07/12 07:56
說錯了是3-6月

郭老師 

2023 07/12 07:56
有關系,你之前做了費用,現(xiàn)在就不能再做費用了,之前沒有做,現(xiàn)在補上。

84784956 

2023 07/12 07:57
借預付賬款,貸銀行
截止到七月份的借管理費用貸預付賬款,剩下的按月分攤
老師您能在講的詳細一點嗎,沒太理解

郭老師 

2023 07/12 08:01
現(xiàn)在支付了沒有
支付了借預付貸銀行存款
這理解吧

郭老師 

2023 07/12 08:02
285.55?767.49三到六月份的水費
這個金額借管理費用,貸預付賬款

84784956 

2023 07/12 08:03
現(xiàn)在啥都沒支付呢

84784956 

2023 07/12 08:04
現(xiàn)在支付了沒有
支付了借預付貸銀行存款
這理解吧
老師現(xiàn)在沒有支付

郭老師 

2023 07/12 08:13
借管理費用貸其他應付款3-6月份的金額
其他的不做

84784956 

2023 07/12 08:25
老師可以這樣寫不,付錢 寫預付 收到發(fā)票了沖預付 您看分錄這樣寫對不對

郭老師 

2023 07/12 08:26
你這個是付了錢,對方給你開了專票的情況下才可以

84784956 

2023 07/12 08:28
我知道 老師 我的意思是現(xiàn)在付了錢 還沒收到票 寫借:預付賬款17455.74 貸:銀行存款17455.74

84784956 

2023 07/12 08:29
之后收到了發(fā)票(專票)在寫 借:管理費用 應交稅費-進項 貸:預付賬款17455.74

84784956 

2023 07/12 08:29
這樣行不

郭老師 

2023 07/12 08:34
可以的,可以這么做的。

84784956 

2023 07/12 08:45
老師,那這個我看物業(yè)費和垃圾費是7-12月的 得每個月要攤銷 那我收到票了,能直接全把預付賬款沖了不

84784956 

2023 07/12 08:46
就是把這個17455.74全沖了。

郭老師 

2023 07/12 08:46
金額不大的,你不想攤銷可以不用攤。

84784956 

2023 07/12 08:50
老師這個想不想攤銷,是不是跟金額大不大也有關系啊 金額多少算大多少算不大呀

郭老師 

2023 07/12 08:55
你好,金額不大的,在當年的可以不用攤銷,可以一次做這個理解嗎?金額不到2萬以內(nèi)都可以啊。金額大小你們自己看著決定就是了,你看你平時業(yè)務的費用發(fā)生多少就是。
