問題已解決
老師,就是這個(gè)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表這里的那個(gè)金額是要填填那個(gè)附表里面的全部含稅收入100多萬,還是填那個(gè),就是主表上的那個(gè)差額收入67085.74呀。



你好,填寫的是差額之后的收入。
2023 07/10 15:31

84785036 

2023 07/10 15:40
是選第一個(gè)嗎?老師

郭老師 

2023 07/10 15:40
你差額之后普通發(fā)票,季度30萬以內(nèi)不需要繳納增值稅,這里不用填寫。
