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問題已解決

老師,公司小規(guī)模納稅人,核定的稅費(fèi)里有印花稅,業(yè)務(wù)是做訴前調(diào)解我們公司收取服務(wù)費(fèi),,和甲方簽署合作協(xié)議沒有具體金額,這種情況需要繳納印花稅嗎

84785030| 提問時(shí)間:2023 07/10 14:01
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好, 這種情況不需要繳納的
2023 07/10 14:01
84785030
2023 07/10 14:02
老師,那印花稅哪種情況下申報(bào)繳納
東老師
2023 07/10 14:03
這里面涉及到的才需要繳納
84785030
2023 07/10 14:12
好的謝謝啦
東老師
2023 07/10 14:13
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)
84785030
2023 07/10 14:37
老師,還有個(gè)問題請(qǐng)教下,這個(gè)季度有54萬利潤(rùn)不想交企業(yè)所得稅,想在第四季度交,現(xiàn)在要怎么調(diào)整呀
東老師
2023 07/10 14:38
可以暫估成本入賬 后期再?zèng)_銷了暫估
84785030
2023 07/10 14:40
老師,那后期實(shí)際成本沒有暫估的多,咋處理呀
東老師
2023 07/10 14:41
正常沖銷暫估就行,再按照發(fā)票做賬
84785030
2023 07/10 17:08
老師,一般第二季度有利潤(rùn)推薦預(yù)交所得稅,還是預(yù)提成本費(fèi)用啊
東老師
2023 07/10 17:09
可以下少交點(diǎn) 別交太多
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