問題已解決
年底預(yù)提的費(fèi)用今年收到發(fā)票怎么做賬



您好, 把前面做負(fù)數(shù)處理,再用以前年度損益調(diào)整做正數(shù)
2023 07/07 21:07

84785008 

2023 07/07 21:08
不設(shè)以前年度損益調(diào)整科目

劉艷紅老師 

2023 07/07 21:10
你們是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎?

84785008 

2023 07/07 21:11
是小企業(yè)會計準(zhǔn)則

劉艷紅老師 

2023 07/07 21:13
計入利潤分配-未分配里面

84785008 

2023 07/07 21:18
年底預(yù)是 借 管理費(fèi)用
貸 預(yù)提費(fèi)用
麻煩幫我寫下今年收到發(fā)票后的賬務(wù)處理

劉艷紅老師 

2023 07/07 21:21
借:利潤分配-未分配(負(fù)數(shù))
貸:預(yù)提費(fèi)用(負(fù)數(shù))
借:利潤分配-未分配正數(shù)
貸:預(yù)提費(fèi)用正數(shù)
