問(wèn)題已解決
老師,2022年11月份暫估的人工費(fèi)發(fā)票,在2023年5月匯算清繳時(shí)調(diào)增了,工頭在23年5月份已經(jīng)把暫估的發(fā)票代開(kāi)出來(lái)了,23年收到的發(fā)票分錄怎么做?



好,這個(gè)你先聯(lián)系稅務(wù)局,然后可以追加到發(fā)生年度扣除。
2023 07/07 11:18

玲老師 

2023 07/07 11:18
把沒(méi)有發(fā)票的紅沖再按發(fā)票做一個(gè)分錄就行了。

84784997 

2023 07/07 11:18
老師你是說(shuō)在2022年度扣除嗎?

84784997 

2023 07/07 11:20
老師,沒(méi)有發(fā)票的在23年5月份我已經(jīng)納稅調(diào)增了

玲老師 

2023 07/07 11:25
是的,可以追加到22年扣除的。

玲老師 

2023 07/07 11:25
因?yàn)槟阏{(diào)增了,所以才讓你聯(lián)系稅務(wù)局,這個(gè)可以調(diào)整到發(fā)生年度扣除最長(zhǎng)是不超過(guò)5年。

84784997 

2023 07/07 11:29
老師,直接把收到的成本發(fā)票做飯23年可以嗎

玲老師 

2023 07/07 11:38
你好? ?這樣不準(zhǔn)確 的 呢?
