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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,上月已經(jīng)結(jié)賬,申報(bào)增值稅的時(shí)候有減免的,這個(gè)中間的應(yīng)交稅費(fèi)差額怎么平?



你好,一般納稅人還是小規(guī)模。
2023 07/07 10:28

84784997 

2023 07/07 10:32
一般納稅人,上月財(cái)務(wù)做賬的時(shí)候計(jì)提的是加起來(lái)是404.24元,但是實(shí)際稅費(fèi)扣款是202.11元

郭老師 

2023 07/07 10:37
你好,借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入。

84784997 

2023 07/07 10:38
老師,一個(gè)是系統(tǒng)的數(shù)據(jù),一個(gè)是稅費(fèi)單據(jù)

郭老師 

2023 07/07 10:38
你現(xiàn)在未交增值稅,有貸方余額,你現(xiàn)在做我上面的就行。

84784997 

2023 07/07 10:58
老師,現(xiàn)在是這3個(gè)有余額的

郭老師 

2023 07/07 10:59
你好,你這是申報(bào)附加稅,有減免借應(yīng)交稅費(fèi)、附加稅借稅金及附加,負(fù)數(shù)或者是貸營(yíng)業(yè)外收入

84784997 

2023 07/07 11:06
老師,是這樣做嗎,不知道能不能看清

郭老師 

2023 07/07 11:07
可以的,可以這么做。

84784997 

2023 07/07 11:08
老師,那摘要要怎么寫呢

郭老師 

2023 07/07 11:09
紅沖多計(jì)提的某某稅費(fèi)。

84784997 

2023 07/07 11:12
謝謝老師

郭老師 

2023 07/07 11:14
不用客氣,工作愉快。
