問題已解決
有外地預交所得稅13000,實際上企業(yè)虧損的,稅務局不想退稅,讓弄平了,這申報表怎么改



填13191.93預交的數(shù)嗎
2023 07/07 09:43

84785030 

2023 07/07 09:48
我們是小微企業(yè),稅率按哪個呢

84785030 

2023 07/07 09:53
22年匯算清繳的,13191.93/5%+可彌補383174.36=674012.96對嗎

84785030 

2023 07/07 09:59
主表不是0啊,還要繳稅,哪里還沒填對嗎

84785030 

2023 07/07 10:06
不是38萬這數(shù)嗎,是哪個圖片金額

84785030 

2023 07/07 10:30
金額還是不對呢

84785030 

2023 07/07 11:27
算出來了,稅率應該是2.5%,這個調(diào)增明年能調(diào)回來嗎

小林老師 

2023 07/07 09:41
您好,在A105000第30行第1列填寫金額即可

小林老師 

2023 07/07 09:44
您好,填寫13191.93/企業(yè)所得稅稅率

小林老師 

2023 07/07 09:45
您好,填寫13191.93/企業(yè)所得稅稅率+可彌補虧損金額

小林老師 

2023 07/07 09:49
您好,若是23年,按5%計算即可

小林老師 

2023 07/07 09:55
是的,您的理解非常正確

小林老師 

2023 07/07 10:01
您好,那您金額不正確,可彌補虧損是圖片金額

小林老師 

2023 07/07 10:08
是右下角這個金額

小林老師 

2023 07/07 10:08
您好,是右下角金額+預交/5%

小林老師 

2023 07/07 10:36
那您填寫A105000第三十行第一列,補稅就增加補稅金額/5%

小林老師 

2023 07/07 12:51
以后年度不可以納稅調(diào)減
