問(wèn)題已解決
固定資產(chǎn)清理開(kāi)具13%稅率的專票,進(jìn)行納稅申報(bào)時(shí),納稅申報(bào)增值稅要怎樣填列?



正常填報(bào)在附表1的第1行1列
2023 07/07 09:06

84785004 

2023 07/07 09:38
那我出售的固定資產(chǎn)收入是放進(jìn)固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目,納稅申報(bào)的時(shí)候 那個(gè)收入是不包括在里面的,這個(gè)需要怎樣填列呢?

家權(quán)老師 

2023 07/07 09:42
增值稅不需要單獨(dú)申報(bào),跟銷售貨物一樣申報(bào)
