問題已解決
老師你好!我2021月業(yè)務發(fā)生了50萬元收入,但當時沒有開票,做未開票收入正常申報了增值稅申報表,但是客戶現(xiàn)在有叫我把發(fā)票開過去,我現(xiàn)在申報表,我不可能有在繳納一次稅款吧,麻煩老師建我一下怎么處理?



原來無票收入正常申報納稅了,現(xiàn)在開發(fā)票時先把原來的無票收入做一個負數(shù)收入的分錄,然后再按發(fā)票來確認收入。這樣不會重復交稅了,你就把按照正負相加的銷售額來申報納稅。
2023 07/06 18:06

84784976 

2023 07/06 18:08
現(xiàn)在增值稅申報表怎么填

84784976 

2023 07/06 18:09
一個負數(shù)一個正數(shù)嗎?那就跟稅務UK匹配不上?

玲老師 

2023 07/06 18:09
你好 正數(shù)加負數(shù) 收入填寫申報

84784976 

2023 07/06 18:10
金額都是不變

84784976 

2023 07/06 18:10
麻煩老師教我一下

玲老師 

2023 07/06 18:11
是的 金額是一樣的? ?原來交過稅的現(xiàn)在不用再重復交稅的?

84784976 

2023 07/06 18:11
老師正數(shù)填第幾欄,負數(shù)填第幾欄?金額都是50萬元。

玲老師 

2023 07/06 18:26
正數(shù)和負數(shù)加在一起的數(shù)據(jù)填寫在你實際開票那一個對應稅率的那行里面。

玲老師 

2023 07/06 18:26
你就這一筆收入就這一筆收入沒有其他收入了嗎?
