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問題已解決

老師我月底進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)是不是要轉(zhuǎn)到未交增值稅, 這個(gè)科目怎么做

84785011| 提問時(shí)間:2023 07/06 15:21
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2023 07/06 15:22
84785011
2023 07/06 15:24
我上個(gè)月有留抵的,這個(gè)月我就不需要做分錄了吧,留抵都還有多余額。
家權(quán)老師
2023 07/06 15:30
是的,按照我寫的分錄做就是了,不需要做賬
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