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問題已解決

跨年度,并且已經抵扣了的進項發(fā)票,今年稅務局查出這個進項發(fā)票異常,需要做進項稅額轉出,請問怎么做分錄?

84785011| 提問時間:2023 07/06 10:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,去年做了成本費用的嗎?如果是的話,實際有業(yè)務的,借以前年度損益調整, 貸應交稅費,應交增值稅進項轉出
2023 07/06 10:24
84785011
2023 07/06 10:33
那后面這張異常發(fā)票恢復正常了,又可以抵扣了,又怎么寫分錄
郭老師
2023 07/06 10:36
借應交稅費、應交增值稅進項,貸以前年度損益調整。
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