問題已解決
本月不需要繳納增值稅,進(jìn)項稅額加計抵減期末有余額怎么做分錄



同學(xué)你好
留抵就可以了
2023 07/06 09:42

84785040 

2023 07/06 09:46
因為每個月都是計入營業(yè)外收入的,期末有余額不用做分錄嗎?

84785040 

2023 07/06 09:47
還有進(jìn)項稅額大于銷項稅額是不是月末也要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅借方去

樸老師 

2023 07/06 09:55
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進(jìn)項
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進(jìn)項
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

84785040 

2023 07/06 15:10
老師還有我之前應(yīng)該入主營成本的誤入管理費(fèi)用招聘費(fèi)了,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,我該怎么調(diào)整

樸老師 

2023 07/06 15:17
你直接做分錄沖減
借主營業(yè)務(wù)成本
貸管理費(fèi)用
