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問題已解決

本月不需要繳納增值稅,進(jìn)項稅額加計抵減期末有余額怎么做分錄

84785040| 提問時間:2023 07/06 09:38
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 留抵就可以了
2023 07/06 09:42
84785040
2023 07/06 09:46
因為每個月都是計入營業(yè)外收入的,期末有余額不用做分錄嗎?
84785040
2023 07/06 09:47
還有進(jìn)項稅額大于銷項稅額是不是月末也要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅借方去
樸老師
2023 07/06 09:55
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785040
2023 07/06 15:10
老師還有我之前應(yīng)該入主營成本的誤入管理費(fèi)用招聘費(fèi)了,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,我該怎么調(diào)整
樸老師
2023 07/06 15:17
你直接做分錄沖減 借主營業(yè)務(wù)成本 貸管理費(fèi)用
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