問題已解決
#提問#老師暫估本月未開票收入時,寫的分錄借方:應收賬款60000 貸方:應交稅費—應交增值稅—應交銷項稅690.27 主營業(yè)務收入 5309.73當月繳稅還是待下月開出發(fā)票時繳稅?



你好!你這樣做了,就要下月申報的時候繳稅
2023 07/04 16:10

84784952 

2023 07/04 17:15
7月處理6月的賬務收入不用交稅是吧,只是為了當月確認出庫數(shù),核算成本用

宋生老師 

2023 07/04 17:16
你好!你是一般納稅人嗎?
