問題已解決
老師您好!我們5月稅期的時候申請了留抵退稅,6月收到退稅款,請問,留抵退稅后次月的增值稅申報如何申報?跟往期對比,有特別的要求嗎?謝謝!



你好,申請退稅的次月做
借:銀行存款
貸應(yīng)交稅費-增值稅進(jìn)-項稅轉(zhuǎn)出
在增值稅的申報表中的附表2填對應(yīng)的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出項目
2023 07/03 09:13

84785046 

2023 07/03 09:24
好的,謝謝老師!

家權(quán)老師 

2023 07/03 09:27
不客氣,祝你工作順利

84785046 

2023 07/03 09:28
老師,如果我5月退稅200萬,6月有銷項,同時有進(jìn)項稅可以勾選的,是不是盡可能多地勾選進(jìn)項稅,最后要交的稅款才少一點呀?

家權(quán)老師 

2023 07/03 09:32
是的,就是按照你的思路有操作就可以了
