問題已解決
我們是勞務(wù)派遣公司,用工單位在做明細時把其它勞務(wù)公司派遣的一位員工的工資保險管理費,做給我們,也讓我們開票了并轉(zhuǎn)給我們了。讓我們再把錢轉(zhuǎn)給另一個勞務(wù)公司,怎么操作呢?



同學,你好
你是問賬怎么做嗎?
2023 07/02 13:57

84785021 

2023 07/02 14:06
是的,對方給我們開了管理費專票,其它的開了普票

小菲老師 

2023 07/02 14:08
同學,你好
收到錢再轉(zhuǎn)出去
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款

84785021 

2023 07/02 14:24
那她們給我們開專票和普票附在這個憑證后面就可以了,對吧

小菲老師 

2023 07/02 14:27
同學,你好
恩恩,是的

84785021 

2023 07/02 14:27
那我們已經(jīng)給用工單位開票了呀,這一筆是主營業(yè)務(wù)收入,那對方給我們開票的話,我們可以做主營業(yè)務(wù)成本嗎

小菲老師 

2023 07/02 14:29
同學,你好
恩,是可以的

84785021 

2023 07/02 14:45
哦哦。那不管專票還是普票,我付出去的時間,就按給員工發(fā)工資,交社保一樣的做,借主營業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸銀行存款

小菲老師 

2023 07/02 14:46
同學,你好
恩恩,是的
