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問題已解決

前任會計上月做了以下分錄: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)170 應交稅費—增值稅留抵稅額 130 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)300 請問這月如果有100的銷項,應該如何寫分錄?

84785016| 提問時間:2023 06/29 16:20
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2023 06/29 16:22
84785016
2023 06/29 16:31
上面那賬如何處理呢?
樸老師
2023 06/29 16:37
就是做我上面給你的分錄
84785016
2023 06/29 16:56
應交稅費—增值稅留抵稅額 130
84785016
2023 06/29 16:56
這個咋處理呢?
樸老師
2023 06/29 17:06
同學你好 轉到轉出未交增值稅 和進項是一樣的做法
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