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問題已解決

目前是季度支付時(shí)做賬務(wù)處理: 借:管理費(fèi)用-房租 240000 貸:銀行存款 240000

84785007| 提問時(shí)間:2023 06/29 11:07
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,現(xiàn)在咱咨詢什么問題?
2023 06/29 11:08
84785007
2023 06/29 11:13
老師你好,我公司租入房屋用于再出租,目前一直沒有出租出去,房租按季支付時(shí)我做以上分錄,請問一下可以嗎
玲老師
2023 06/29 11:16
這樣處理是對的,可以的。
玲老師
2023 06/29 11:16
因?yàn)槟氵€沒有出租技術(shù),管理費(fèi)用是行的,出租的時(shí)候才計(jì)入成本。
84785007
2023 06/29 11:18
老師,請問一下什么情況下可以做待攤費(fèi)用,謝謝
84785007
2023 06/29 11:19
我是支付時(shí)才做賬務(wù)處理,需要按月計(jì)提嗎
玲老師
2023 06/29 11:21
攤費(fèi)用這個(gè)科目已經(jīng)取消了,用預(yù)付賬款來代替提前付款的就計(jì)入預(yù)付賬款,或者一次性付了幾個(gè)月的,也用這個(gè)預(yù)付賬款后面再談交。
84785007
2023 06/29 11:21
謝謝老師
玲老師
2023 06/29 11:29
?你好同學(xué): 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!
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