當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
我司是物流行業(yè),之前我司收到的酒店住宿服務(wù)專票,已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了,現(xiàn)在我司開紅字信息表了,分錄怎么寫呢



你好,當(dāng)時(shí)做的分錄是銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用的嗎?
2023 06/29 10:58

郭老師 

2023 06/29 10:58
借應(yīng)付賬款、
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)等
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

84785013 

2023 06/29 11:13
對(duì),管理費(fèi)用,當(dāng)時(shí)做得是掛賬其他應(yīng)收款-法人,那月末需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

郭老師 

2023 06/29 11:19
借其他應(yīng)收款、
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

84785013 

2023 06/29 11:47
月末進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

郭老師 

2023 06/29 11:49
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值
