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老師。請問當月開的進項稅額可以抵扣上月的銷項稅額嗎
84784994
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提問時間:2023 06/29 08:39
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你好,這個是不可以的哈
2023 06/29 08:40
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某公司當月銷項稅額100萬元,當月取得可抵扣進項稅額36萬元、待抵扣進項稅額4萬元,當月進項稅額轉出3萬元,上月期末留抵稅額18萬元。計算甲公司當月應納增值稅額。
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一般人是不是當月無論是開了紙質普票、還是電子票,次月都和開具專票一樣,都需要繳納增值稅及附加稅等? 且做預測、申報的時候,專票、紙質普票、電子票等的銷項稅額都可以用已有的進項稅額去抵扣? (就是把上月已開的所有票種的銷項稅額加在一起,然后用已有的進項稅額去按稅負率進行抵扣?)
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老師好,我有2個問題: 1、每個月要交的稅款是不是當月開出去的銷項稅額減去進項稅額的差額? 2、如果進項稅額的金額太大,匹配銷項稅額有多余的金額,如果抵扣是不是有點浪費發(fā)票?比如當月的銷項稅額有2萬,進項稅額勾選了1.9萬,但是剩余的一張發(fā)票稅額是2千,如果勾選的話進項大于銷項當月不用交稅,但是那張票下個月就不能用了是嗎?
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老師,上月沒有開發(fā)票,報稅時未開具發(fā)票填寫銷項稅額,可以用抵扣進項稅額嗎
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老師,請問本月申報期內認證的增值稅進項稅額可以抵扣上月的增值稅銷項稅額嗎?
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