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問題已解決

2022年有一筆分錄貸方應該是應交稅費-銷項稅額,但是前面會計計入了應交稅費-應交資源稅,怎么調(diào)整呢?麻煩分錄幫我寫出來一下

84785041| 提問時間:2023 06/28 14:30
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借應交稅費,應交資源稅貸,應交稅費,應交增值稅銷項稅額。
2023 06/28 14:32
84785041
2023 06/28 14:33
不需要通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整么
玲老師
2023 06/28 14:34
不需要的,因為它不影響損益。
84785041
2023 06/28 14:38
還有一筆2022年收到的匯算清繳退的企業(yè)所得稅,本應該沖減應交稅費-應交企業(yè)所得稅,會計計入了營業(yè)外收入,今年調(diào)整的話直接沖減未分配利潤行不行
玲老師
2023 06/28 14:40
您第1個問題還有疑問嗎?
84785041
2023 06/28 14:40
沒有。接下來的問題
玲老師
2023 06/28 14:52
你好 借? 以前年度損益 調(diào)整,貸應交稅費所得稅? ?小準則 沖未分配利潤可以?
84785041
2023 06/28 14:53
我們是一般納稅人,但是我哪里可以看是小企業(yè)會計準則還是會計準則
玲老師
2023 06/28 14:57
你好看,稅務局備案的準則是什么?
84785041
2023 06/28 14:57
哪里可以查么
玲老師
2023 06/28 15:00
好,這個已經(jīng)回復了,沒有看到嗎?備案的里面。
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