問題已解決
老師,想問下,公司有商家收款碼,對方是人個付款到商家碼來,需要開專用發(fā)票給對方公司,可以這樣操作嗎?



你好可以的,實際操作中一般問題不大。
2023 06/28 10:56

84784950 

2023 06/28 11:00
好的,謝謝

宋生老師 

2023 06/28 11:03
你好,不用客氣的了。

84784950 

2023 06/28 11:05
劉老師,再問下,2022的匯算后,收入 小于 成本,相關(guān)30多萬。會不會有影響呀

84784950 

2023 06/28 11:06
相差30多萬噢

宋生老師 

2023 06/28 11:09
你好,其實這種被查的概率還是挺大的。

84784950 

2023 06/28 11:25
噢,那需要怎么做好呀

宋生老師 

2023 06/28 11:26
你好,把成本做小一點

84784950 

2023 06/28 11:30
噢,其實我們是做技術(shù)服務(wù)這塊的,開過來的成本發(fā)票,都是技術(shù)服務(wù)費,我們銷售的收入也是技術(shù)服務(wù)費。開成本發(fā)票時候就一次性入了成本,銷售的時候沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本。這樣做才導(dǎo)致成本夠大。技術(shù)服務(wù)費是不是也需林分期確認(rèn)成本,銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣才正確呀

宋生老師 

2023 06/28 11:31
你好,是的,因為要匹配收入和成本要匹配。

84784950 

2023 06/28 11:32
但是這個技術(shù)服務(wù)費,怎么做成類似庫存商品呀

宋生老師 

2023 06/28 11:33
你可以先記到預(yù)付賬款,然后每次攤銷就好了。

84784950 

2023 06/28 11:34
開過來的成本發(fā)票,用哪個科目做過渡 ,再結(jié)轉(zhuǎn)成本中呢

宋生老師 

2023 06/28 11:34
你好!你可以計入其他流動資產(chǎn)

84784950 

2023 06/28 11:44
我們付款了給供應(yīng)商,對方也開技術(shù)服務(wù)發(fā)票過來了,那這樣怎么做分錄呀,借是什么科目,貸銀行存款,到時我銷售技術(shù)服務(wù)出去,收到客戶款,貸又是什么科目呢

宋生老師 

2023 06/28 12:50
你好!你可以先借:長期待攤費用/或者其他流動資產(chǎn) 貸銀行存款
