問題已解決
老師你好!咨詢一下,我公司2018年一筆報關(guān)出口的貨物由于交接問題,會計沒有及時申報,逾期了,現(xiàn)在該如何申報?是視同內(nèi)銷還是繼續(xù)申報免稅收入?如果按免稅申報,那么對應(yīng)的進項稅金是否需要轉(zhuǎn)出?謝謝!



你好,你看一下你稅務(wù)局那邊允許你們免增值稅嗎?如果允許的話,可以的,對應(yīng)的進項不能抵扣
是商貿(mào)還是生產(chǎn)?
2023 06/25 10:53

84785003 

2023 06/25 12:55
生產(chǎn)型企業(yè),一般貿(mào)易出口的

郭老師 

2023 06/25 12:56
你這個問一下你稅務(wù)局,如果允許你們免稅的話,對應(yīng)的進項是不允許抵扣的,需要轉(zhuǎn)出來。

郭老師 

2023 06/25 12:56
不允許你們免稅,不允許退稅的,這種轉(zhuǎn)內(nèi)銷,正常抵扣,正常交稅。

84785003 

2023 06/25 17:17
好的,謝謝謝老師!

郭老師 

2023 06/25 17:19
不用客氣,工作愉快。
