問題已解決
老師您好,已經(jīng)抵扣的進(jìn)項稅,現(xiàn)在收到紅字負(fù)數(shù)發(fā)票了,我的賬這樣做;借原材料(紅字)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)紅字 貸應(yīng)付賬款(紅字)對不對?



同學(xué)你好
進(jìn)項不要寫紅字
要貸方轉(zhuǎn)出
2023 06/21 15:52

84784953 

2023 06/21 15:56
能幫我寫下分錄嗎?謝謝老師

樸老師 

2023 06/21 16:02
借原材料負(fù)數(shù)
貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出

84784953 

2023 06/21 16:04
貸方是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?

樸老師 

2023 06/21 16:08
同學(xué)你好
對的
是這樣
