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問題已解決

我公司為建筑公司,營改增前的一個工程,開發(fā)商以房抵工程款怎么做會計分錄

84785004| 提問時間:2023 06/19 09:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應收賬款, 貸主營業(yè)務收入、 應交稅費, 借固定資產(chǎn) 應交稅費、應交增值稅進項等 貸應收賬款。
2023 06/19 09:25
84785004
2023 06/19 09:34
因為抵過來的房產(chǎn)沒有過戶到建筑公司名下,我沒做固定資產(chǎn)可以嗎?還可以用哪個會計科目
郭老師
2023 06/19 09:35
那就掛著應收賬款,這個房屋給了誰,誰給你錢。 出委托書。
84785004
2023 06/19 09:43
第一步可以用抵房協(xié)議先掛賬借方應該用哪個會計科目,貸方應該是應收賬款
郭老師
2023 06/19 09:44
你好,其他應收款里面的
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