問題已解決
老師,現(xiàn)在未交增值稅借方有余額,交稅的時候不是沒辦法沖?



你好,什么原因在借方有余額,是不是留底?
2023 06/17 10:41

84785015 

2023 06/17 10:43
內(nèi)賬來的,兩個月的進項都大于銷項

84785015 

2023 06/17 10:44
我現(xiàn)在想把外帳要交的稅沖內(nèi)賬算出的稅

郭老師 

2023 06/17 10:44
你好,你的內(nèi)戰(zhàn)是根據(jù)什么來的?是根據(jù)他認(rèn)證的嗎?

郭老師 

2023 06/17 10:44
你看一下他實際認(rèn)證的多少,沒有認(rèn)證的你放到應(yīng)交稅費待認(rèn)證。

84785015 

2023 06/17 10:51
不是認(rèn)證來的,是我自己根據(jù)我們公司加收稅額算出的進項和銷項

郭老師 

2023 06/17 10:52
那你看一下外賬需要繳納增值稅嗎?你和外賬的需要一樣,如果你加稅分開來做。別根據(jù)你自己的了。

84785015 

2023 06/17 10:56
現(xiàn)在是外賬算出來要交的稅額,我想沖我自己內(nèi)賬算出來的,現(xiàn)在是進項大于銷項不就沒得沖了嗎,對吧

郭老師 

2023 06/17 10:59
很簡單的借應(yīng)交稅費,待認(rèn)證,
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項,
貸應(yīng)交稅費未交增值稅,
借應(yīng)交稅費未交增稅,貸銀行
