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實(shí)務(wù)
問題已解決
當(dāng)月收到裝修發(fā)票要怎么入賬 怎么計提



你好
你們是裝修辦公室吧
借:長期待攤費(fèi)用
貸:銀行存款
2023 06/15 07:20

84784970 

2023 06/15 10:13
可以先不計提嗎?

王超老師 

2023 06/15 10:16
可以的,但是你要有合理的理由的

84784970 

2023 06/15 10:38
這月收到發(fā)票,可以下個月計提嗎?發(fā)票已入賬

王超老師 

2023 06/15 10:47
你收到發(fā)票,怎么還下個月計提?我沒有明白你的意思

84784970 

2023 06/15 10:51
收到發(fā)票,入賬
借長期待攤費(fèi)用
貸其他應(yīng)付
但本月收到的發(fā)票沒攤銷
下月如果攤銷
借費(fèi)用
貸長期待攤費(fèi)用
老師明白嗎?

王超老師 

2023 06/15 10:57
那你這個不是標(biāo)準(zhǔn)的賬務(wù)處理,只是說你想調(diào)整的

84784970 

2023 06/15 11:02
這么做可以嗎

王超老師 

2023 06/15 11:04
不可以的,你這個不是標(biāo)準(zhǔn)的賬務(wù)處理

84784970 

2023 06/15 11:06
我可以下個月開始計提,因?yàn)檫@月我已經(jīng)申報了。忘記計提攤銷了。

王超老師 

2023 06/15 11:08
是阿,因此我一直在說你這個不是標(biāo)準(zhǔn)的賬務(wù)處李

84784970 

2023 06/15 11:09
那怎么辦

王超老師 

2023 06/15 11:11
你要按照我的方法做阿,分錄都給你了

84784970 

2023 06/15 11:57
攤銷是按原值攤銷嗎?無需殘值率吧

王超老師 

2023 06/15 13:59
是的,要按照原值的
